一、義烏市人民政府稠江辦事處概況
(一)主要職能
1.編報(bào)和執(zhí)行本轄區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃;編報(bào)和執(zhí)行財(cái)政預(yù)算,實(shí)行相應(yīng)的財(cái)政管理體制;負(fù)責(zé)本轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展管理工作,包括工業(yè)、農(nóng)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè),繁榮區(qū)域經(jīng)濟(jì);負(fù)責(zé)本轄區(qū)科學(xué)、教育、文化、衛(wèi)生、體育、計(jì)劃生育、環(huán)境和資源保護(hù)、安全生產(chǎn)、人事、勞動(dòng)和社會保障、人民武裝、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。
2. 負(fù)責(zé)本轄區(qū)精神文明建設(shè)工作,組織開展創(chuàng)建文明城市、文明社區(qū)、文明單位、文明村、群眾性文化體育等活動(dòng),組織開展民主法制教育和社會公德教育,提高市民素質(zhì)。
3. 配合政府有關(guān)部門做好城市管理工作。負(fù)責(zé)管理“門前三包”、小街小巷和居民區(qū)的保潔、綠化、亮化工作;組織開展愛國衛(wèi)生活動(dòng);協(xié)助政府有關(guān)部門做好城市規(guī)劃、建設(shè)管理和土地管理工作。
4. 負(fù)責(zé)本轄區(qū)社區(qū)建設(shè)、管理、服務(wù)工作。指導(dǎo)居委會、村委會開展工作,反映社區(qū)居民的意見和要求,處理人民來信來訪;按屬地管理原則,制訂本轄區(qū)社會治安綜合治理規(guī)劃并組織實(shí)施人民調(diào)解、治安保衛(wèi)工作,維護(hù)社會秩序和穩(wěn)定;舉辦便民、利民的社區(qū)公共事務(wù)和公共福利事業(yè),負(fù)責(zé)社區(qū)公共服務(wù)設(shè)施、公共服務(wù)機(jī)構(gòu)建設(shè),負(fù)責(zé)優(yōu)撫安置、救災(zāi)救濟(jì)、擁軍優(yōu)屬、殯葬改革、托幼養(yǎng)老及維護(hù)殘疾人合法權(quán)益等工作。
5. 根據(jù)政府授權(quán)組織開發(fā)建設(shè)本轄區(qū)內(nèi)重要的經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展項(xiàng)目。
(二)部門決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,義烏市人民政府義烏市人民政府稠江街道辦事處辦事處部門決算包括:街道本級決算。
二、義烏市人民政府義烏市人民政府稠江街道辦事處辦事處2014年部門決算情況說明
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義烏市人民政府義烏市人民政府稠江街道辦事處辦事處2014年本年收入合計(jì)17740.951765萬元,其中:財(cái)政撥款17737.535865萬元,專戶資金0萬元,事業(yè)收入(不含專戶資金)0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入3.4159萬元。
2014年用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
?。ǘ┲С鰶Q算總體情況
義烏市人民政府稠江街道辦事處2014年本年支出合計(jì)17740.951765萬元。
1.按支出功能分類,包括一般公共服務(wù)支出2918.1936萬元,文化體育與傳媒支出100.5萬元,社會保障和就業(yè)支出525.2萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出113.115萬元,節(jié)能環(huán)保支出65.62萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出10834.338045萬元,農(nóng)林水支出1958.20012萬元,資源勘探信息等支出142.565萬元,國土海洋氣象等支出88.57萬元,其他支出994.65萬元。
2.按支出用途分類,包括人員支出2583.52萬元,日常公用支出900.94萬元,項(xiàng)目支出14256.49萬元,事業(yè)經(jīng)營支出0萬元,對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,上繳上級支出0萬元。
2014年結(jié)轉(zhuǎn)下年支出0萬元(含決算結(jié)余分配)。
(三)財(cái)政撥款支出決算情況
2014年部門決算中,財(cái)政撥款用于以下方面:
1.一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行2028.0391萬元,主要用于行政人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、村干部報(bào)酬、村(社區(qū))補(bǔ)助等。
2.一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出15.28萬元,主要用于街道機(jī)關(guān)事務(wù)其他支出。
3.一般公共服務(wù)支出-財(cái)政事務(wù)-其他財(cái)政事務(wù)支出6.5萬元,主要用于財(cái)政事務(wù)支出。
4.一般公共服務(wù)支出-組織事務(wù)-其他組織事務(wù)支出3.4159萬元,主要用于黨建工作經(jīng)費(fèi)等。
5.一般公共服務(wù)支出-其他一般公共服務(wù)支出-其他一般公共服務(wù)支出864.9586萬元, 主要用于臨時(shí)人員以及事業(yè)人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、村居便民服務(wù)站改造等支出。
6.文化體育與傳媒支出-文化-其他文化支出100.5萬元,主要用于事業(yè)人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、各項(xiàng)文化活動(dòng)支出。
7.社會保障和就業(yè)支出-人力資源和社會保障管理事務(wù)-其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出105.7萬元,主要用于事業(yè)人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、勞動(dòng)保障經(jīng)費(fèi)。
8.社會保障和就業(yè)支出-民政管理事務(wù)-基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)419.5萬元,主要用于敬老院支出、老齡工作經(jīng)費(fèi)、民政社會各項(xiàng)救助及困難經(jīng)費(fèi)。
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-人口與計(jì)劃生育事務(wù)-其他人口與計(jì)劃生育事務(wù)支出113.115萬元,主要用于事業(yè)人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任制考核及計(jì)劃生育其他經(jīng)費(fèi)。
10.節(jié)能環(huán)保支出-環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)-行政運(yùn)行1.62萬元,主要用于節(jié)能方面支出。
11.節(jié)能環(huán)保支出-環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)-其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出64萬元,主要用于環(huán)境保護(hù)方面支出。
12.城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場監(jiān)管64.48905萬元,主要用于新社區(qū)集聚建設(shè)等。
13.城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出-土地開發(fā)支出10631.608995萬元,主要用于老小區(qū)改造、舊改配套建設(shè)等支出。
14.城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出-農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出12萬元,主要用于農(nóng)村污水管網(wǎng)維護(hù)等支出。
15.城鄉(xiāng)社區(qū)支出-其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出-其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出126.24萬元,主要用于創(chuàng)建等支出。
16.農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)-事業(yè)運(yùn)行80.2萬元,主要用于農(nóng)函大培訓(xùn)等支出。
17.農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)-其他農(nóng)業(yè)支出1766.773萬元,主要用于事業(yè)人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化等支出。
18.農(nóng)林水支出-林業(yè)-林業(yè)事業(yè)結(jié)構(gòu)13.825萬元,主要用于事業(yè)人員經(jīng)費(fèi)、森林防火經(jīng)費(fèi)等。
19.農(nóng)林水支出-水利-其他水利支出26.05萬元,主要用于事業(yè)人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、農(nóng)田水利建設(shè)、防汛等支出。
20.農(nóng)林水支出-農(nóng)村綜合改革-對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助68.35212萬元,主要用于黨建工作支出。
21.農(nóng)林水支出-農(nóng)村綜合改革-對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助3萬元,主要用于困難村組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助。
22.資源勘探信息等支出-支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出-其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出142.565萬元,主要用于事業(yè)人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、勞動(dòng)統(tǒng)計(jì)經(jīng)費(fèi)、工商企業(yè)管理各項(xiàng)支出等。
23.國土資源氣象等支出-國土資源事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行88.57萬元,主要用于事業(yè)人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、國土整治等支出。
24.其他支出-其他政府性基金支出-其他政府性基金支出994.65萬元,主要用電力改造、五水共治等支出。
(四)2014年公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
1.因公出國(境)經(jīng)費(fèi): 2014年未安排因公出國(境)團(tuán)組。
2.公務(wù)接待費(fèi):2014年公務(wù)接待費(fèi)支出10.307萬元,比上年下降85.06%,主要用于招商引資、重點(diǎn)工程拆遷等接待支出。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi):已實(shí)行車改,無此項(xiàng)支出。
三、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金,包括公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.專戶資金: 教育收費(fèi)和彩票發(fā)行和銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)作為本部門的事業(yè)收入,納入財(cái)政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5.其他收入:預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的各項(xiàng)收入(含上級補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入)。
6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn):是指預(yù)算單位以前年度的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢,需結(jié)轉(zhuǎn)本年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金,以及以前年度收支相抵后的盈余或虧損結(jié)余資金。
8.結(jié)轉(zhuǎn)下年:是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢,需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金,以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金,其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國家規(guī)定,用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。
9.基本支出:是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員支出和日常公用支出。
10.項(xiàng)目支出:是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。