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財政辦
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2015-08-26 00:00:00
主動公開
發布時間:2015-08-26 00:00
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一、義烏市上溪鎮人民政府概況
上溪鎮位于浙江中部,義烏西大門,距城區約10公里。西接金華市金東區,北毗浦江、蘭溪。上溪屬于農業為主的大鎮,鎮域面積102.8平方公里,下轄上溪、吳店、黃山、溪華、下宅五個工作片,76個行政村(自然村27個),2個居委會。鎮區面積達8.2平方公里,戶籍人口5.1萬,外來人口超過6萬。2013年我鎮財政總收入1.63億,同比增長2%;地方財政收入7886萬元,同比增長11.9%。2007年,被列為首批“浙江省中心鎮”。先后榮獲“全國環境優美鄉鎮”、“浙江省文明鎮”、“浙江省衛生鎮”、“浙江省教育強鎮”、“浙江省體育強鎮”、“浙江省旅游強鎮”等榮譽稱號。
(一)主要職能
1. 促進經濟發展。
2. 加強社會管理。
3. 搞好公共服務
4.維護社會穩定。
5.鞏固基層政權。
6.完成上級交辦的其他事項。
(二)部門決算單位構成
從預算單位構成看,義烏市上溪鎮人民政府部門決算包括:本級決算和基建預算。
二、義烏市上溪鎮人民政府2014年部門決算情況說明
(一)收入決算總體情況
義烏市上溪鎮人民政府2014年本年收入合計 10,936.93 萬元,其中:財政撥款收入 10,936.93 萬元,專戶資金 0 萬元,其他收入 0 萬元。
(二)支出決算總體情況
義烏市上溪鎮人民政府2014年本年支出合計 10,936.93 萬元。
1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出2893.43萬元,文化體育與傳媒支出43.19萬元,社會保障和就業支出71.80萬元,醫療衛生與計劃生育事務支出122.12萬元,節能環保支出287.9萬元,城鄉社區支出6517.68萬元,農林水支出822.31萬元,資源勘探信息等支出96.36萬元,國土海洋氣象等支出82.14萬元。
2.按支出用途分類,包括人員支出 2,659.42 萬元,日常公用支出 1,091.67 萬元,項目支出 7,185.84 萬元。
2014年結轉下年 0 萬元(含決算結余分配)。
(三)財政撥款支出決算情況
2014年部門決算中,財政撥款用于以下方面:
1.一般公共服務支出-政府辦公廳(室)及相關機構事務-行政運行1820.59萬元,主要用于行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。
2.一般公共服務支出-政府辦公廳(室)及相關機構事務-其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出15萬元,主要用于其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出。
3.一般公共服務支出-財政事務-其他財政事務支出5萬元,主要用于其他財政事務方面的支出。
4.一般公共服務支出-其他一般公共服務支出-其他一般公共服務支出1052.84萬元,主要用于其他一般公共服務支出。
5.文化體育與傳媒支出-文化-其他文化支出43.19萬元,主要用于其他文化方面的支出。
6.社會保障和就業支出-人力資源和社會保障管理事務-其他人力資源和社會保障管理事務支出71.81萬元,主要用于其他人力資源和社會保障管理事務方面的支出。
7.醫療衛生與計劃生育支出-人口與計劃生育事務-其他人口與計劃生育事務支出122.11萬元,主要用于其他人口與計劃生育事務方面的支出。
8.節能環保支出-環境保護管理事務-行政運行0.9萬元。主要用于行政(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。
9. 節能環保支出-環境保護管理事務-其他環境保護管理事務支出287萬元,主要用于其他環境保護管理事務方面的支出。
10. 城鄉社區支出-國有土地使用權出讓收入安排的支出-土地開發支出6221.70萬元,主要用于前期土地開發性支出以及與前期土地開發相關的費用等支出。
11.城鄉社區支出-國有土地使用權出讓收入安排的支出-農村基礎設施建設支出40萬元,農村飲水、環境、衛生、教育以及文化等基礎設施建設支出。
12.城鄉社區支出-其他城鄉社區支出-其他城鄉社區支出255.98萬元,主要用于其他城鄉社區方面的支出。
13.農林水支出-農業-事業運行152.11萬元,主要用于農業事業單位基本支出,事業單位設施、系統運行與資產維護等方面的支出。
14.農林水支出-農業-其他農業支出257.13萬元,主要用于其他農業方面支出。
15.農林水支出-林業-林業事業機構57.39萬元,主要用于林業事業單位的基本支出。
16.農林水支出-水利-其他水利支出54.5萬元,主要用于其他水利方面的支出。
17.農村綜合改革-對村民委員會和村黨支部的補助282.68萬元,主要用于村干部的基本報酬。
18.農村綜合改革-對村集體經濟組織的補助18.5萬元,主要用于集體經濟薄弱村補助。
19.資源勘探電力信息等支出-支持中小企業發展和管理支出-其他支持中小企業發展和管理支出96.36萬元,其他支持中小企業發展和管理方面的支出。
20.國土海洋氣象等支出-國土資源事務-事業運行82.14萬元,主要用于國土資源部門事業單位的基本支出。
(四)2014年公共預算財政撥款“三公”經費決算情況
1.因公出國(境)經費: 2014年因公出國(境)費支出 0 萬元。
2.公務接待費:2014年公務接待費支出 49.1 萬元,比上年下降57.46 %。主要用于接待工作需要同城接待等支出。
3.公務用車購置及運行費:2014年公務用車購置及運行費支出 0 萬元。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.專戶資金: 教育收費和彩票發行和銷售機構業務費作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。
3.其他收入:預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。
4.上年結轉:是指預算單位以前年度的收入預算未執行完畢,需結轉本年度按照原用途繼續使用的結轉資金,以及以前年度收支相抵后的盈余或虧損結余資金。
5.結轉下年:是指預算單位本年底前的收入預算未執行完畢,需結轉下年度按照原用途繼續使用的結轉資金,以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結余資金,其中包括當年事業單位按照國家規定,用于核算當年應交所得稅和提取事業基金、專用基金的分配情況和結果。
6.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。
7.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。