您當(dāng)前所在位置: | 首頁 |
|
113307820026090395/2016-126479
財(cái)政辦
財(cái)政02
2016-08-03
主動(dòng)公開
發(fā)布時(shí)間:2016-08-25 09:43
訪問次數(shù):
字體大小:大 中 小
一、義烏市大陳鎮(zhèn)人民政府概況
(一)主要職能
1、黨委的主要職責(zé)
(1)、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級黨組織及本鎮(zhèn)黨員代表大會(huì)(黨員大會(huì))的決議。
( 2)、討論決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展中的重大問題。
(3)、領(lǐng)導(dǎo)鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)和群眾組織,支持和保證這些機(jī)關(guān)和組織依照國家法律法規(guī)及各自章程充分行使職權(quán)。
(4)、加強(qiáng)鎮(zhèn)黨委自身建設(shè)和以黨支部為核心的村級組織建設(shè)。
( 5)、按照干部管理權(quán)限,負(fù)責(zé)對干部教育、培養(yǎng)、選拔和監(jiān)督工作。
(6)、領(lǐng)導(dǎo)本鎮(zhèn)的社會(huì)主義民主法治建設(shè)和精神文明建設(shè),做好社會(huì)綜合治理及計(jì)劃生育工作。
2、政府的主要職責(zé)
(1)、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家法律法規(guī),貫徹執(zhí)行上級行政機(jī)關(guān)的決議、命令及同級黨委的決定,執(zhí)行鎮(zhèn)人民代表大會(huì)的決議。
(2)、對鎮(zhèn)人民代表大會(huì)及其主席團(tuán)和上級行政機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。
(3)、編制和執(zhí)行本鎮(zhèn)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃,編制并執(zhí)行財(cái)政預(yù)算。
(4)、管理本行政區(qū)域經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)的行政工作。
(5)、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)行政執(zhí)法工作,維護(hù)社會(huì)秩序,保護(hù)公民人身、民主、財(cái)產(chǎn)等合法權(quán)利,保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。
(6)、指導(dǎo)、支持和幫助村民委員會(huì)工作。
(7)、法律規(guī)定的其他職責(zé)。
(二)部門決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,義烏市大陳鎮(zhèn)人民政府部門決算包括:本級決算。
二、義烏市大陳鎮(zhèn)人民政府2015年度部門決算情況說明 (一)收入決算總體情況 義烏市大陳鎮(zhèn)人民政府2015年度收入決算7,752.28 萬元,其中:本年收入5,372.46萬元,占總收入69.3%,包括財(cái)政撥款收入5,271.94萬元(其中,一般公共預(yù)算4,318.88萬元,政府性基金預(yù)算953.06萬元),占總收入68%;事業(yè)單位專戶資金0 萬元,占總收入 0%;事業(yè)收入(不含專戶資金)0萬元,占總收入0%; 事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,占總收入 0 %;其他收入100.52萬元,占總收入 1.3%。 上級補(bǔ)助收入0萬元,占總收入 0%。附屬單位上繳收入0萬元,占總收入 0 %。事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元,占總收入0 %。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入2,379.82萬元,占總收入 30.7 %。 (二)支出決算總體情況 義烏市大陳鎮(zhèn)人民政府2015年度支出決算5,372.46 萬元。
1.按支出功能分類,包括一般公共服務(wù)支出3,087.29 萬元、國防支出0 萬元、公共安全支出0 萬元、教育支出0 萬元、科學(xué)技術(shù)支出0 萬元、文化體育與傳媒支出2.63 萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出87.55 萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出192.14 萬元、節(jié)能環(huán)保支出0 萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,585.45 萬元、農(nóng)林水支出109.41 萬元、交通運(yùn)輸支出0 萬元、資源勘探信息等支出110.26 萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0 萬元、金融支出0 萬元、援助其他地區(qū)支出0 萬元、國土海洋氣象等支出97.21 萬元、住房保障支出0 萬元、糧油物資儲(chǔ)備支出0 萬元、其他支出100.52 萬元、債務(wù)還本支出0 萬元、債務(wù)付息支出0 萬元。
2.按支出用途分類,包括人員支出1,868.09 萬元,日常公用支出1,115.85 萬元,項(xiàng)目支出2,388.52 萬元,事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元,對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,上繳上級支出0萬元。
3.按支出資金性質(zhì)分類,包括一般公共預(yù)算支出4,318.88萬元,政府性基金預(yù)算支出953.06萬元,其他各類支出100.52萬元。
(三)2015年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
1.因公出國(境)費(fèi)用:根據(jù)外事部門安排的因公出國計(jì)劃和實(shí)際工作需要,2015年度因公出國(境)費(fèi)用決算0 萬元,比上年決算數(shù)增長(或下降) 0 %。主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的……等公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、國際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
其中,全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本單位組織因公出國(境)團(tuán)組0個(gè);本單位全年因公出國(境)累計(jì)0人次。
2.公務(wù)接待費(fèi):2015年度公務(wù)接待費(fèi)決算10.85萬元,比上年決算數(shù)增長(或下降) 20 %。
其中,本單位國內(nèi)公務(wù)接待165批次,1,562人次,共 10.85萬元;外事接待0批次,0人次,共0萬元。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi):2015年度公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算0萬元,比上年決算數(shù)增長(或下降) %。其中,公務(wù)用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費(fèi)用),主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。
(五)其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2015年度鎮(zhèn)本級單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算支出1,115.85萬元。
2.國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2015年12月31日,鎮(zhèn)本級及所屬各單位共有車輛 0輛,其中,一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(套)。
三、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入,納入財(cái)政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5.其他收入:預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的各項(xiàng)收入(含上級補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入)。
6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.結(jié)轉(zhuǎn)下年:是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢,需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金,以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金,其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國家規(guī)定,用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。
9.基本支出:是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員支出和日常公用支出。
10.項(xiàng)目支出:是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。