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廿三里街道
2019-08-30
主動公開
發(fā)布時間:2019-08-30 11:14
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一、義烏市人民政府廿三里街道辦事處概況
(一)主要職能
1. 在義烏市委市政府的領(lǐng)導(dǎo)下,認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨路線、方針、政策和國家的各項法律、法規(guī);負(fù)責(zé)街道轄區(qū)內(nèi)的地區(qū)性、群眾性、公益性、社會性以及精神文明建設(shè)工作。
2. 負(fù)責(zé)街道轄區(qū)內(nèi)的維護(hù)穩(wěn)定及社會治安綜合治理工作,依照有關(guān)規(guī)定做好出租屋和外來暫住人員的管理工作;負(fù)責(zé)民事調(diào)解,法律服務(wù)工作,維護(hù)村民和外來務(wù)工人員的合法權(quán)益。
3.負(fù)責(zé)新農(nóng)村建設(shè)和管理,積極開展舊村改造和村莊整理的服務(wù)工作,大力建設(shè)農(nóng)村福利事業(yè),發(fā)動和組織村民成員開展各類農(nóng)村公益活動;負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會救濟、社會福利、社區(qū)文化、科普、體育、教育等工作。
4.發(fā)展街道經(jīng)濟,管理街道自有國有資產(chǎn)和集體資產(chǎn),為街道經(jīng)濟組織提供人才、科技、信息和各種服務(wù),以經(jīng)濟、法律和必要的行政手段推動街道經(jīng)濟快速發(fā)展和建設(shè)和諧社會相同步。
5.負(fù)責(zé)計劃生育、勞動就業(yè)、安全生產(chǎn)管理、初級衛(wèi)生保健、民兵、兵役、僑務(wù)等工作;尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣,保障少數(shù)民族的權(quán)益。
6.指導(dǎo)和幫助村民委員會搞好組織建設(shè)和制度建設(shè),依法發(fā)揮村委會的群眾自治組織作用。
7.配合有關(guān)部門做好防汛、防風(fēng)、防火、防震、防災(zāi)和搶險工作。
8.向市人民政府反映居民群眾的意見和要求,辦理人民群眾來信來訪事項。
9.承辦義烏市委市政府和上級部門交辦的其他事項
(二)機構(gòu)設(shè)置
從預(yù)算單位構(gòu)成看,義烏市人民政府廿三里街道辦事處部門決算包括:本級決算和基建決算。
二、義烏市人民政府廿三里街道辦事處廳2018年度部門決算公開表
詳見附表。
三、義烏市人民政府廿三里街道辦事處廳2018年度部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計19,343.23萬元,與2017年度相比,收、支總計各增加6193.19萬元,增長47%。主要原因是:土地出讓,收入增加。
(二)收入決算情況說明
本年收入合計19,343.23萬元;包括財政撥款收入16,806.03萬元(其中,一般公共預(yù)算5,350.27萬元,政府性基金預(yù)算11,455.76萬元),占收入合計86.88%;事業(yè)收入0萬元,占收入合計0%;經(jīng)營收入0萬元,占收入合計0%;其他收入2,537.21萬元,占收入合計13.12%。上級補助收入0萬元,占收入合計0%。附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計0%。
(三)支出決算情況說明
本年支出合計19,343.23萬元,其中基本支出3,899.64萬元,占20.16%;項目支出15,443.59萬元,占79.84%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。
(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計16,806.03萬元,與2017年相比,財政撥款收、支總計各增加10468.16萬元,增長165.17%。主要原因是:
(五)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5,350.27萬元,占本年支出合計的27.66%。與2017年相比,一般公共預(yù)算財政撥款支出減少415.77萬元,下降7.2%。主要原因是:厲行節(jié)約,壓縮開支,杜絕鋪張浪費。
2.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5,350.27,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出3,394.7萬元,占63.45%;國防(類)支出0萬元,占0%;公共安全(類)支出0萬元,占0%;教育(類)支出0萬元,占0%;科學(xué)技術(shù)(類)支出0萬元,占0%;文化體育與傳媒(類)支出14.63萬元,占0.27%;社會保障和就業(yè)(類)支出325.99萬元,占6.09%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出129.25萬元,占2.42%;節(jié)能環(huán)保(類)支出0萬元,占0%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出342.53萬元,占6.4%;農(nóng)林水(類)支出958.12萬元,占17.91%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出98.19萬元,占1.84%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;援助其他地區(qū)(類)支出0萬元,占0%;國土海洋氣象等(類)支出86.87萬元,占1.62%;住房保障(類)支出0萬元,占0%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務(wù)還本(類)支出0萬元,占0%;債務(wù)付息(類)支出0萬元,占0%。
3.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為4670.67萬元,支出決算為5,350.27萬元,完成年初預(yù)算的114.55%,主要原因是因環(huán)境衛(wèi)生整治、創(chuàng)建國家衛(wèi)生城市、文明城市建設(shè)工作需要,本級支出增加。其中:
(1)一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)行政運行(項)。2018年年初預(yù)算為1758.32.萬元,2018年支出決算為2267.35萬元,完成年初預(yù)算的128.95%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因預(yù)算不足,支出增加。
(2)一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)支出(項)。2018年年初預(yù)算為187.76萬元,2018年支出決算為242.1萬元,完成年初預(yù)算的128.95%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是臨時人員的工資支出增加。
(3)一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項)2018年年初預(yù)算為686.57萬元,2018年支出決算為885.24萬元,完成年初預(yù)算的128.94%。主要用于一般行政管理事務(wù)支出等。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是因物業(yè)管理等工作需要開展,支出增加。
(4)文化體育與傳媒支出(類)文化(款)其他文化支出(項)事務(wù)2018年年初預(yù)算為39.63萬元,2018年支出決算為14.63萬元,完成年初預(yù)算的36.92%。主要用于文化線經(jīng)費支出。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是各類文體活動未按計劃開展。
(5)社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(wù)(款)其他人力資源和社會保障管理事務(wù)(項)2018年年初預(yù)算為63.29萬元,2018年支出決算為50.38萬元,完成年初預(yù)算的79.61%。主要用于其他農(nóng)村生活救助支出。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是因農(nóng)村救助預(yù)算充足。
(6)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2018年年初預(yù)算為247.30萬元,2018年支出決算為196.87萬元,完成年初預(yù)算的79.61%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是臨聘人員社保繳費預(yù)算充足。
(7)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)2018年年初預(yù)算為98.92萬元,2018年支出決算為78.75萬元,完成年初預(yù)算的79.61%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是因機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費預(yù)算充足。
(8)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)計劃生育事務(wù)(款)計劃生育機構(gòu)(項)2018年年初預(yù)算為444.25萬元,2018年支出決算為129.25萬元,完成年初預(yù)算的29.10%。主要用于日常計劃生育管理經(jīng)費支出。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是個人補助支出減少.
(9)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項)2018年年初預(yù)算為501.13萬元,2018年支出決算為342.53萬元,完成年初預(yù)算的68.36%。主要用于環(huán)衛(wèi)保潔、創(chuàng)建經(jīng)費。決算數(shù)少于預(yù)算數(shù)的主要原因是環(huán)衛(wèi)保潔工作列入購買服務(wù),本級支出減少。
(10)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)事業(yè)運行支出(項)2018年年初預(yù)算為19.20萬元,2018年支出決算為69.79萬元,完成年初預(yù)算的363.45%。主要用于農(nóng)業(yè)線經(jīng)費支出。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是農(nóng)業(yè)工作支出增加。
(11)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項)2018年年初預(yù)算為220.39萬元,2018年支出決算為801.02萬元,完成年初預(yù)算的363.45%。主要用于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化補助。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是因農(nóng)業(yè)基本建設(shè)支出增加。
(12)農(nóng)林水支出(類)林業(yè)(款)林業(yè)事業(yè)機構(gòu)支出(項)2018年年初預(yù)算為10.40萬元,2018年支出決算為37.77萬元,完成年初預(yù)算的363.45%。主要用于林業(yè)線經(jīng)費支出,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是因防火防蟲工作需要支出增加。
(13)農(nóng)林水支出(類)水利(款)其它水利支出(項)2018年年初預(yù)算為13.61萬元,2018年支出決算為49.54萬元,完成年初預(yù)算的363.45%。主要用于水利經(jīng)費,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是小城鎮(zhèn)綜合整治工作,加強水利建設(shè)。
(14)資源勘探信息等支出(類)支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出(款)其它支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出(項)2018年年初預(yù)算為173.19萬元,2018年支出決算為98.19萬元,完成年初預(yù)算的56.70%。主要用于工商企業(yè)管理經(jīng)費,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算充足。
(15)國土海洋氣象等支出(類)國土資源事務(wù)(款)行政運行支出(項)2018年年初預(yù)算為96.87萬元,2018年支出決算為86.87萬元,完成年初預(yù)算的89.68%。主要用于國土線經(jīng)費支出,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算充足。
(六)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出3,899.64萬元,其中:
人員經(jīng)費2,811.84萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、工會經(jīng)費、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等;公用經(jīng)費1,087.8萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護(hù))費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
(七)政府性基金財政撥款支出決算情況說明
1.政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出11,455.76,主要用于以下方面:科學(xué)技術(shù)(類)支出0萬元,占0%;文化體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(yè)(類)支出0萬元,占0%;節(jié)能環(huán)保(類)支出0萬元,占0%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出11,455.76萬元,占100%;農(nóng)林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務(wù)付息(類)支出0萬元,占0%。
2.政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為9000萬元,支出決算為11,455.76萬元,完成年初預(yù)算的127.29%,主要原因是土地開發(fā)支出增加。其中:
(1)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出(款)土地開發(fā)支出(項)。2018年年初預(yù)算為8904.20萬元,2018年支出決算為11334.15萬元,完成年初預(yù)算的127.29%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是土地開發(fā)支出增加。
(2)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出(款)城市建設(shè)支出(項)。2018年年初預(yù)算為95.80萬元,2018年支出決算為121.61萬元,完成年初預(yù)算的127.29%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因小城鎮(zhèn)建設(shè)需要,支出增加。
(八)2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
1.“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算為116.8萬元,支出決算為57.78萬元,完成預(yù)算的49.47%,2018年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是加強了反腐倡廉、接待減少等。
2.“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算為57.11萬元,占98.84%,與2017年度相比,減少71.14萬元,下降55.47%,主要原因是厲行節(jié)約,開支減少;公務(wù)接待費支出決算為0.67萬元,占1.16%,與2017年度相比,減少1.45萬元,下降68.40%,主要原因是加強了反腐倡廉、接待減少等。具體情況如下:
(1)因公出國(境)費年初預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算為0萬元。完成年初預(yù)算的0%。
(2)公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費年初預(yù)算數(shù)為100萬元,支出決算為57.11萬元,完成年初預(yù)算的57.11%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約,開支減少。
公務(wù)用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車;
公務(wù)用車運行維護(hù)費支出57.11萬元,主要用于各種大型會議活動、消防車、灑水車等所需的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、保險費等支出;2018年度,本級及所屬單位開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。
(3)公務(wù)接待費年初預(yù)算數(shù)為16.8萬元,支出決算為0.67萬元,完成年初預(yù)算的4%。接待招商引資餐費等支出。減少的主要原因是加強了勤儉節(jié)約、反腐倡廉。全年使用一般公共預(yù)算財政撥款國內(nèi)公務(wù)接待3批次,累計300人次。
外賓接待支出0萬元,接待0人次,0批次。
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.67萬元,主要用于民兵整組、征兵及文體活動快餐費,接待300人次,3批次。
(九)部門預(yù)算績效情況說明
1.預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算管理要求,2018年度病媒生物防治工程、鎮(zhèn)區(qū)園區(qū)衛(wèi)生保潔及轄區(qū)內(nèi)垃圾清運2個項目實行績效目標(biāo)管理,涉及政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款875萬元。占項目資金預(yù)算總額的9.73%。
2.部門決算中項目績效自評結(jié)果(公開2個項目績效自評結(jié)果):
病媒生物防治工程項目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目自評得分99分,自評結(jié)論為“優(yōu)秀”。項目全年預(yù)算數(shù)為53.2萬元,執(zhí)行數(shù)為53.2萬元,完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果:一是美化環(huán)境,病蟲害減少;二是群眾滿意度高。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是預(yù)算不足,實際支出往往大于預(yù)算;二是防治效果有待于提高。下一步改進(jìn)措施:一是節(jié)約成本;二是提高效益。
鎮(zhèn)區(qū)園區(qū)衛(wèi)生保潔及轄區(qū)內(nèi)垃圾清運項目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目自評得分90分,自評結(jié)論為“良好”。項目全年預(yù)算數(shù)為587.35萬元,執(zhí)行數(shù)為587.35萬元,完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果:一是創(chuàng)建文明衛(wèi)生城市;二是提高人民群眾生活水平。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是保潔及清運效益有待于提高;二是預(yù)算不足,實際支出往往大于預(yù)算。下一步改進(jìn)措施:一是節(jié)約成本;二是提高效益。
(十)其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出1,087.8萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加140.79萬元,增長14.87%,主要原因是臨時勞務(wù)支出增加。
2.政府采購支出情況。
2018年度政府采購支出總額1733.60萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出1733.6萬元。授予中小企業(yè)合同金額1500萬元,占政府采購支出總額的82.59%。其中,授予小微企業(yè)合同金額363.2萬元,占政府采購支出總額的20%。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2018年12月31日,本單位共有車輛3輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車3輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入:指本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入:指預(yù)算單位在“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指預(yù)算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
7.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出:指預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出。
9.項目支出:指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
10.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
11.“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出,不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
12.機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
13. 一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)行政運行(項):指反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。包括人大、政協(xié)、政府機關(guān)、統(tǒng)計、財政、紀(jì)檢、商貿(mào)、工商、質(zhì)檢、民族、宗教、檔案、黨委、組織、宣傳等所有行政管理事務(wù)支出。
14.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)支出(項):指反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
15.一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項):指反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
16.文化體育與傳媒支出(類)文化(款)其他文化支出(項):指反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。
17.社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(wù)(款)其他人力資源和社會保障管理事務(wù)(項):指反映政府在社會保障和就業(yè)方面的支出。包括人力資源和社會保障管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、最低生活保障、自然災(zāi)害救助等方面的支出。
18.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指反映政府在社會保障和就業(yè)方面的支出。
19.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):指反映政府在社會保障和就業(yè)方面的支出。
20.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)計劃生育事務(wù)(款)計劃生育機構(gòu)(項):指反映政府醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育方面的支出。包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、疾病應(yīng)急救助、人口和計劃生育方面的支出。
21.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項):指反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。包括城鄉(xiāng)社區(qū)管理、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、環(huán)境衛(wèi)生等各項支出。
22.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)事業(yè)運行支出(項):指包括農(nóng)業(yè)等方面的支出。
23.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項):指包括農(nóng)業(yè)、扶貧、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、農(nóng)村綜合改革等方面的支出。
24.農(nóng)林水支出(類)林業(yè)(款)林業(yè)事業(yè)機構(gòu)支出(項):指包括林業(yè)等方面的支出。
25.農(nóng)林水支出(類)水利(款)其它水利支出(項):指包括水利等方面的支出。
26.資源勘探信息等支出(類)支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出(款)其它支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出(項):指資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。
27.國土海洋氣象等支出(類)國土資源事務(wù)(款)行政運行支出(項):指反映政府用于國土資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出。
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