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2020-02-27 13:49:00
主動公開
發布時間:2020-02-27 13:49
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一、信訪局概況
(一)主要職能
1.負責處理公民、法人或其他組織通過信訪渠道給市委、市政府及其領導同志的來信、網上信訪事項,接待群眾來訪。
2.負責向市委、市政府反映信訪中提出的重要建議、意見和問題,綜合分析研判信訪信息,開展調查研究,提出制定改善完善有關政策法規的建議。
3.負責辦理上級機關和市委、市政府及其領導同志轉辦、交辦的信訪事項,督促檢查重點信訪事項的處理和落實。
4.協調處理跨鎮(街道)、跨部門的重要信訪問題和異常信訪事件,負責協調處理和化解疑難復雜信訪問題。
5.綜合協調指導全市信訪工作,起草有關信訪工作政策規定,推動上級關于信訪工作決策部署的貫徹落實??偨Y推廣信訪工作經驗,提出加強和改進信訪工作的意見建議,檢查、指導鎮、街道、市直有關單位的信訪工作。
6.承擔市政府的信訪事項復查復核具體辦理工作。
7.開展信訪工作宣傳和信息發布,收集匯總信訪反映的人民意見建議。
8.負責管理省統一政務咨詢投訴舉報平臺,指導全市網上信訪和政務服務熱線工作。
9.完成市委、市政府交辦的其他任務。
(二)部門預算單位構成
從預算單位構成看,信訪局部門預算包括:局本級預算。
二、信訪局2020年部門預算安排情況說明
(一)關于信訪局2020年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算的原則,信訪局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、上年結轉;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出、項目支出等支出。信訪局2020年收支總預算742.80萬元。
(二)關于信訪局2020年收入預算情況說明
信訪局2020年收入預算742.80萬元,其中:一般公共預算撥款收入677.88萬元,占91.26%;政府性基金收入0萬元,占0%;專戶資金0萬元,占0 %;上年結轉64.92萬元,占8.74 %。
(三)關于信訪局2020年支出預算情況說明
信訪局2019年支出預算742.80萬元。
1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出699.32萬元、社會就業支出43.48萬元。
2.按支出用途分類,包括人員支出448.81萬元,日常公用支出39萬元,項目支出254.99萬元。
(四)關于信訪局2020年財政撥款收支預算情況的總體說明
信訪局2020年財政撥款收支總預算677.88萬元。包括:一般公共預算撥款收入677.88萬元、政府性基金收入0萬元;支出包括:一般公共服務支出677.88萬元。
(五)關于信訪局2020年一般公共預算當年撥款情況說明
1.一般公共預算當年撥款規模變化情況
信訪局2020年一般公共預算當年撥款742.80萬元,比2019年執行數增加63.62萬元,主要是上年結轉64.92萬元。
2.一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出(類)699.32萬元,占94.15%;社會保障和就業支出(類)43.48萬元。占5.85%。
3.一般公共預算當年撥款具體使用情況
(1)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)事務489.25萬元。主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、工會經費、其他對個人和家庭的補助支出等。
(2)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)信訪事務(項)事務210.07萬元。主要用于規范化建設、疑難信訪問題化解、越級信訪處理、律師接訪、公務接待、差旅費、會議培訓、新增設備購置等支出。
(3)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)社會保障和就業(項)事務43.48萬元。主要用于社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費。
(六)關于信訪局2020年一般公共預算基本支出情況說明
信訪局2020年一般公共預算基本支出487.81萬元,其中:
1.人員經費448.26萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。
2.公用經費27.89萬元,主要包括:辦公費、工會經費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、會議費、培訓費、勞務費、福利費等其他商品和服務支出。
3.定額車輛經費0萬元,主要用于按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
4.個人定額交通補貼10.14萬元,主要用于公務人員公務出行支出。
5.公共交通費1.52萬元,主要用于部門單位集體參加市委、市人大、市政府、市政協組織的重大公務活動等方面?!居猛驹斠姟读x烏市公務交通費管理暫行辦法》(義財預[2016]28 號)】
(七)關于信訪局2020年政府性基金預算支出情況說明
信訪局2020年沒有使用政府基金預算撥款安排的支出。
(八)關于信訪局2020年一般公共預算“三公”經費預算情況說明
1.因公出國(境)費用:根據因公出國計劃和實際工作需要,2020年安排因公出國(境)費用預算0萬元,比上年執行數增長(或下降)0%。
2.公務接待費:2020年安排公務接待費預算10萬元,比上年執行數增長(或下降)0%。主要用于接待上級督查檢查、復查復核、信訪處置、業務交流等支出。
3.公務用車購置及運行維護費:2020年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元,比上年執行數增長(或下降)0 %。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的 輛公務用車;公務用車運行維護費支出0萬元。
(九)其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費
2020年信訪局機關運行經費財政撥款預算489.25萬元。
2.政府采購情況
2020年信訪局各單位政府采購預算總額28.73萬元,其中:政府采購貨物預算6.75萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算21.98萬元。
3.國有資產占有使用情況
截至2019年12月31日,信訪局及所屬各預算單位共有車輛0輛,其中,應急機要通信用車0輛、一般執法執勤用車0輛、行政執法專用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。
2020年部門預算安排購置車輛0輛、單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)(或2020年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備)。
4.績效目標設置情況
2020年信訪局有0個項目實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款0萬元。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.其他收入:預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入。
3.用歷年結余彌補收支差額:指單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的結余彌補本年收支缺口的資金。
4.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
5.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。
6.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
7.機關運行經費:是指公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、公務用車運行維護費及其他費用。