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市審計(jì)局
2020-08-21
主動(dòng)公開
發(fā)布時(shí)間:2020-08-21 16:45
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一、義烏市審計(jì)局(匯總)概況
(一)部門職責(zé)
1.負(fù)責(zé)對義烏市財(cái)政收支和法律法規(guī)規(guī)定屬于審計(jì)監(jiān)督范圍的財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法和效益進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。對審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查和核查社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)相關(guān)審計(jì)報(bào)告的結(jié)果承擔(dān)責(zé)任,并負(fù)有督促被審計(jì)單位整改的責(zé)任。
2.組織實(shí)施國家有關(guān)審計(jì)的法律法規(guī)和方針政策;制定并組織實(shí)施審計(jì)行政管理的制度、全市審計(jì)工作發(fā)展規(guī)劃、年度審計(jì)計(jì)劃。對直接審計(jì)、調(diào)查和核查的事項(xiàng)依法進(jìn)行審計(jì)評價(jià),做出審計(jì)決定和提出審計(jì)建議。
3.向義烏市政府提交本級財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)結(jié)果報(bào)告;受市政府委托向市人大常委會(huì)提出本級財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支審計(jì)工作報(bào)告、審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的糾正和處理結(jié)果報(bào)告。
4.向市政府報(bào)告和向市政府有關(guān)部門、各鎮(zhèn)人民政府(街道辦事處)通報(bào)其他事項(xiàng)的審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查情況及結(jié)果,依法向社會(huì)公布審計(jì)結(jié)果及整改結(jié)果。
5.根據(jù)《中華人民共和國審計(jì)法》的規(guī)定,直接進(jìn)行下列審計(jì):
(1)義烏市本級財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支情況。
(2)義烏市各部門、各鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處財(cái)政預(yù)算執(zhí)行、決算以及其他財(cái)政收支情況。
(3)義烏市事業(yè)單位和使用財(cái)政資金的其他事業(yè)組織及下屬單位的財(cái)務(wù)收支情況。
(4)義烏市屬國有或國有資本控股企業(yè)的資產(chǎn)、負(fù)債和損益情況。
(5)義烏市政府投資和以政府投資為主的建設(shè)項(xiàng)目的預(yù)算執(zhí)行情況和決算。
(6)義烏市政府部門管理的和受市政府委托由社會(huì)團(tuán)體管理的社會(huì)保障基金、社會(huì)捐贈(zèng)資金以及其他有關(guān)基金、資金的財(cái)務(wù)收支。
(7)國際組織和外國政府援助、貸款項(xiàng)目的財(cái)務(wù)收支。
(8)其他法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)由審計(jì)機(jī)關(guān)進(jìn)行審計(jì)的事項(xiàng)。
6.負(fù)責(zé)按規(guī)定對市管領(lǐng)導(dǎo)干部及依法屬于義烏審計(jì)局審計(jì)監(jiān)督對象的其他單位主要負(fù)責(zé)人實(shí)施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。
7.負(fù)責(zé)對財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策和宏觀調(diào)控措施執(zhí)行情況、市級財(cái)政收支有關(guān)的特定事項(xiàng)組織專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。
8.根據(jù)授權(quán),審計(jì)在義烏市的中央、省及金華市的金融企業(yè)、保險(xiǎn)企業(yè)、非銀行金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)、負(fù)債、損益。
9.負(fù)責(zé)依法檢查審計(jì)決定執(zhí)行情況,督促糾正和處理審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題,依法辦理被審計(jì)單位對審計(jì)決定提請行政復(fù)議、行政訴訟或省政府裁決中的有關(guān)事項(xiàng)。
10.指導(dǎo)、監(jiān)督預(yù)防職務(wù)犯罪工作。協(xié)助配合有關(guān)部門查處相關(guān)重大案件。
11.指導(dǎo)和監(jiān)督內(nèi)部審計(jì)工作。
12.依法核查社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)出具的依法屬于審計(jì)機(jī)關(guān)監(jiān)督對象單位的審計(jì)報(bào)告。
13.承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
從預(yù)算單位構(gòu)成看,義烏市審計(jì)局(匯總)部門決算包括:本級決算、局下屬事業(yè)單位義烏市計(jì)算機(jī)審計(jì)中心決算、義烏市政府投資項(xiàng)目審計(jì)中心決算。
納入義烏市審計(jì)局(匯總)2019年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:
1. 義烏市計(jì)算機(jī)審計(jì)中心
2. 義烏市政府投資項(xiàng)目審計(jì)中心
二、義烏市審計(jì)局(匯總)2019年度部門決算公開表
詳見附表。
三、義烏市審計(jì)局(匯總)2019年度部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計(jì)1977.59萬元,與2018年度相比,收、支總計(jì)各增加371.93萬元,增長18.80%。主要原因是:義烏市政府投資項(xiàng)目審計(jì)中心組織審計(jì)及質(zhì)量審計(jì)抽審經(jīng)費(fèi)增加及2018年的部分尾款放到2019年付款還有工資增加等。
(二)收入決算情況說明
本年收入合計(jì)1977.59萬元;包括財(cái)政撥款收入1977.59萬元(其中,一般公共預(yù)算1977.59萬元,政府性基金預(yù)算0萬元),占收入合計(jì)100%;事業(yè)收入0萬元,占收入合計(jì)0%;經(jīng)營收入0萬元,占收入合計(jì)0%;其他收入0萬元,占收入合計(jì)0%。上級補(bǔ)助收入0萬元,占收入合計(jì)0%。附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計(jì)0%。
(三)支出決算情況說明
本年支出合計(jì)1977.59萬元,其中基本支出1417.04萬元,占71.65%;項(xiàng)目支出560.55萬元,占38.35%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。
(四)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1977.59萬元,與2018年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加371.93萬元,增長18.80%。主要原因是:投資項(xiàng)目中心組織審計(jì)及質(zhì)量審計(jì)抽審經(jīng)費(fèi)增加及2018年的部分尾款放到2019年付款還有工資增加等。
(五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1977.59萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與2018年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加371.93萬元,增長18.80%。主要原因是:投資項(xiàng)目中心組織審計(jì)及質(zhì)量審計(jì)抽審經(jīng)費(fèi)增加及2018年的部分尾款放到2019年付款還有工資增加等。
2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1977.59萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出1867.95萬元,占94.45%;國防(類)支出0萬元,占0%;公共安全(類)支出0萬元,占0%;教育(類)支出0萬元,占0%;科學(xué)技術(shù)(類)支出0萬元,占0%;文化體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出109.64萬元,占5.55%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)支出0萬元,占0%;節(jié)能環(huán)保(類)支出0萬元,占0%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0萬元,占0%;農(nóng)林水(類)支出0萬元,占0%;交通運(yùn)輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;援助其他地區(qū)(類)支出0萬元,占0%;國土海洋氣象等(類)支出0萬元,占0%;住房保障(類)支出0萬元,占0%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務(wù)還本(類)支出0萬元,占0%;債務(wù)付息(類)支出0萬元,占0%。
3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1676.67萬元,支出決算為1977.59萬元,完成年初預(yù)算的117.47%,主要原因是投資項(xiàng)目中心組織審計(jì)及質(zhì)量審計(jì)抽審經(jīng)費(fèi)增加及2018年的部分尾款放到2019年付款等。其中:
一般公共服務(wù)支出(類)審計(jì)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。2019年年初預(yù)算為717.88萬元,2019年支出決算為973.56萬元,完成年初預(yù)算的135.62%,主要原因是投資項(xiàng)目中心組織審計(jì)及質(zhì)量審計(jì)抽審經(jīng)費(fèi)增加及2018年的部分尾款放到2019年付款等。
一般公共服務(wù)支出(類)審計(jì)事務(wù)(款)審計(jì)業(yè)務(wù)(項(xiàng))。2019年年初預(yù)算為560.61萬元,2019年支出決算為556.05萬元,完成年初預(yù)算的99.19%,基本符合預(yù)算。
一般公共服務(wù)支出(類)審計(jì)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))。2019年年初預(yù)算為284.92萬元,2019年支出決算為334.72萬元,完成年初預(yù)算的117.48%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上年費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)。
一般公共服務(wù)支出(類)審計(jì)事務(wù)(款)其他審計(jì)事務(wù)支出(項(xiàng))。2019年年初預(yù)算為3.62萬元,2019年支出決算為3.62萬元,完成年初預(yù)算的100%,符合預(yù)算。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。2019年年初預(yù)算為78.31萬元,2019年支出決算為78.31萬元,完成年初預(yù)算的100%,符合預(yù)算。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。2019年年初預(yù)算為31.32萬元,2019年支出決算為31.32萬元,完成年初預(yù)算的100%,符合預(yù)算。
(六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1417.04萬元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)1314.87萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等;
公用經(jīng)費(fèi)102.17萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。
(七)政府性基金財(cái)政撥款支出決算情況說明
1.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0,主要用于以下方面:科學(xué)技術(shù)(類)支出0萬元,占0%;文化體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出0萬元,占0%;節(jié)能環(huán)保(類)支出0萬元,占0%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0萬元,占0%;農(nóng)林水(類)支出0萬元,占0%;交通運(yùn)輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務(wù)付息(類)支出0萬元,占0%。
2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,無政府性基金收入與支出。
(八)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
1.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算為5.5萬元,支出決算為2.26萬元,完成預(yù)算的41.09%,2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于(或小于)預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行了上級有關(guān)規(guī)章制度厲行節(jié)約。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)用支出決算為0萬元,占0%,與2018年度相比,增加/減少0萬元,增長/下降0%,主要原因是暫無需因公出國事項(xiàng);公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元,占0%,與2018年度相比,增加/減少0萬元,增長/下降0%,主要原因是無公車;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.26萬元,占100%,與2018年度相比,減少0.59萬元,下降20.7%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行了上級有關(guān)規(guī)章制度厲行節(jié)約。具體情況如下:
(1)因公出國(境)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算為0萬元。完成年初預(yù)算的0%。主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員等公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、國際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。決算數(shù)小于(或大于)預(yù)算數(shù)的主要原因是暫無需因公出國事項(xiàng)。
其中,全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本單位組織因公出國(境)團(tuán)組0個(gè);本單位全年因公出國(境)累計(jì)0人次。
(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)小于(或大于)預(yù)算數(shù)的主要原因是無公車。
公務(wù)用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費(fèi)用),主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車;
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元;2018年度,本級及所屬單位開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
(3)公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為5.5萬元,支出決算為2.26萬元,完成年初預(yù)算的41.09%。主要用于接待兄弟縣市審計(jì)局等支出。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行了上級有關(guān)規(guī)章制度厲行節(jié)約。全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款國內(nèi)公務(wù)接待67批次,累計(jì)232人次。
外賓接待支出0萬元;接待0人次,0批次。
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出2.26萬元,主要用于接待上級審計(jì)機(jī)關(guān)及審計(jì)部門來我市檢查、指導(dǎo)等支出。67批次,累計(jì)232人次。
(九)部門預(yù)算績效情況說明
1.預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算管理要求,義烏市審計(jì)局組織開展了2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評,涉及項(xiàng)目1個(gè),涉及當(dāng)年一般公共預(yù)算資金500萬元,占項(xiàng)目資金預(yù)算總額的70.78%。
2.部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果(公開1個(gè)項(xiàng)目績效自評結(jié)果):
義烏市審計(jì)局(匯總)在2019年度部門決算中反映組織審計(jì)及質(zhì)量抽審經(jīng)費(fèi)及審計(jì)數(shù)據(jù)采集分析購買服務(wù)的項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
組織審計(jì)及質(zhì)量抽審經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目自評得分98分,自評結(jié)論為“優(yōu)”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為503萬元(103萬元為當(dāng)年追加和聚沁園跟蹤審計(jì)經(jīng)費(fèi)),執(zhí)行數(shù)為502.96萬元,完成預(yù)算的99.99%。主要產(chǎn)出和效果:一是完成結(jié)算項(xiàng)目核減工程款在1.31億元以上,二是復(fù)審項(xiàng)目在原審基礎(chǔ)上再核減超761萬。
3.以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果。
無
(十)其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出126.39萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加8.02萬元,增長6.78%,基本符合預(yù)算。
2.政府采購支出情況。
2020年度政府采購支出總額539.93萬元,其中:政府采購貨物支出1.60萬元、政府采購工程支出0元、政府采購服務(wù)支出537.93萬元。授予中小企業(yè)合同金額539.93萬元,占政府采購支出總額的100%。其中,授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2019年12月31日,義烏市審計(jì)局本級及所屬各單位共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
四、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入:指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指預(yù)算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
7.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出:指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
9.項(xiàng)目支出:指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
10.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
11.“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
12.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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