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后宅街道
2020-08-27
主動(dòng)公開
發(fā)布時(shí)間:2020-08-27 15:52
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一、義烏市后宅街道辦事處概況
(一)主要職能
1.全面貫徹黨的路線、方針、政策,執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令,按照職責(zé)權(quán)限依法規(guī)定行政措施。
2.領(lǐng)導(dǎo)所屬工作部門的工作;改變或者撤銷所屬工作部門不適當(dāng)?shù)臎Q定。
3.編報(bào)和執(zhí)行本轄區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃;編報(bào)和執(zhí)行財(cái)政決算,實(shí)行相應(yīng)的財(cái)政管理體制;負(fù)責(zé)本轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展管理工作,包括工業(yè)、農(nóng)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè),繁榮區(qū)域經(jīng)濟(jì);負(fù)責(zé)本轄區(qū)科學(xué)、教育、文化、衛(wèi)生、體育、計(jì)劃生育、環(huán)境和資源保護(hù)、安全生產(chǎn)、人事、勞動(dòng)和社會(huì)保障、人民武裝、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。
4.負(fù)責(zé)本轄區(qū)精神文明建設(shè)工作,組織開展創(chuàng)建文明城市、文明社區(qū)、文明單位、文明村、村民自治模范村、群眾性文化體育等活動(dòng),組織開展民主法制教育和社會(huì)公德教育,提高市民素質(zhì)。
5.配合市政府有關(guān)部門做好城市管理工作。負(fù)責(zé)管理“門前三包”、大街小巷和居民區(qū)的保潔、綠化、亮化工作;組織開展愛國(guó)衛(wèi)生活動(dòng);協(xié)助政府有關(guān)部門做好城市規(guī)劃、建設(shè)管理和土地管理工作。
6.負(fù)責(zé)本轄區(qū)社區(qū)建設(shè)、管理、服務(wù)工作。指導(dǎo)居委會(huì)、村委會(huì)開展工作,反映社區(qū)居民的意見和要求,處理人民來信來訪;按屬地管理原則,制訂本轄區(qū)社會(huì)治安綜合治理規(guī)劃并組織實(shí)施人民調(diào)解、治安保衛(wèi)工作,維護(hù)社會(huì)秩序和穩(wěn)定;舉辦便民、利民的社會(huì)公共事務(wù)和公共福利事業(yè),負(fù)責(zé)社區(qū)公共服務(wù)設(shè)施、公共服務(wù)機(jī)構(gòu)建設(shè),負(fù)責(zé)優(yōu)撫安置、救災(zāi)救濟(jì)、擁軍優(yōu)屬、殯葬改革、托幼養(yǎng)老及維護(hù)殘疾人合法權(quán)益等工作。
7.根據(jù)政府授權(quán)組織開發(fā)建設(shè)本轄區(qū)內(nèi)重要的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目。
8.對(duì)需報(bào)政府主管部門審批的事項(xiàng)提出審核意見。
9.保護(hù)轄區(qū)內(nèi)全民所有的財(cái)產(chǎn)和集體所有的財(cái)產(chǎn),保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn),保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利;保障各種經(jīng)濟(jì)組織合法權(quán)益。
10.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利。
11.依照法律的規(guī)定和干部管理權(quán)限任免、培訓(xùn)、考核和獎(jiǎng)懲本轄區(qū)干部、工作人員。
12.辦理市政府交辦的其他工作事項(xiàng)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
從預(yù)算單位構(gòu)成看,義烏市后宅街道辦事處單位部門決算包括:本級(jí)決算。
二、義烏市后宅街道辦事處2019年度部門決算公開表
詳見附表。
三、義烏市后宅街道辦事處2019年度部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
2019年度收入總計(jì)26,484.95萬(wàn)元,與2018年度相比,收入增加5795.17萬(wàn)元,增長(zhǎng)28%。主要原因是街道重點(diǎn)工程國(guó)有資源收入增加。2019年度支出總計(jì)26,484.95萬(wàn)元,與2018年度相比,支出增加5795.17萬(wàn)元,增長(zhǎng)28%。主要原因是紅塘畈棚改項(xiàng)目貨幣安置補(bǔ)償支出、工業(yè)區(qū)企業(yè)拆遷補(bǔ)償以及基礎(chǔ)設(shè)施配套補(bǔ)助等。
(二)收入決算情況說明
本年收入合計(jì)26,484.95萬(wàn)元;包括財(cái)政撥款收入17,875.14萬(wàn)元(其中,一般公共預(yù)算8,071.01萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算9,804.13萬(wàn)元),占收入合計(jì)67.49%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占收入合計(jì)0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占收入合計(jì)0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占收入合計(jì)0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占收入合計(jì)0%;其他收入8,609.8萬(wàn)元,占收入合計(jì)32.51%。
(三)支出決算情況說明
本年支出合計(jì)26,484.95萬(wàn)元,其中基本支出13,939.65萬(wàn)元,占52.63%;項(xiàng)目支出12,545.29萬(wàn)元,占47.37%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。
(四)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)17,875.14萬(wàn)元,與2018年相比,財(cái)政撥款收入減少1325.73萬(wàn)元,下降6.9%。主要原因是超收分成減少1545萬(wàn)元。2019年度財(cái)政撥款支出總計(jì)17,875.14萬(wàn)元,與2018年相比,財(cái)政撥款支出減少1325.73萬(wàn)元,下降6.9%。
(五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8,071.01萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的30.47%。與2018年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出基本持平。
2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8,071.01萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出4,081.71萬(wàn)元,占50.57%;國(guó)防(類)支出0萬(wàn)元,占0%;公共安全(類)支出0萬(wàn)元,占0%;教育(類)支出0萬(wàn)元,占0%;科學(xué)技術(shù)(類)支出0萬(wàn)元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬(wàn)元,占0%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出304.53萬(wàn)元,占3.77%;衛(wèi)生健康(類)支出0萬(wàn)元,占0%;節(jié)能環(huán)保(類)支出108萬(wàn)元,占1.34%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出1,746.12萬(wàn)元,占21.63%;農(nóng)林水(類)支出1,662.12萬(wàn)元,占20.59%;交通運(yùn)輸(類)支出0萬(wàn)元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬(wàn)元,占0%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0萬(wàn)元,占0%;金融(類)支出0萬(wàn)元,占0%;援助其他地區(qū)(類)支出0萬(wàn)元,占0%;自然資源海洋氣象等(類)支出168.54萬(wàn)元,占2.09%;住房保障(類)支出0萬(wàn)元,占0%;糧油物資儲(chǔ)備(類)支出0萬(wàn)元,占0%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0萬(wàn)元,占0%;其他(類)支出0萬(wàn)元,占0%;債務(wù)還本(類)支出0萬(wàn)元,占0%;債務(wù)付息(類)支出0萬(wàn)元,占0%。
3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為5647.48萬(wàn)元,支出決算為8,071.01萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的142.91%,主要原因是社保基數(shù)調(diào)整、人員增資、勞務(wù)派遣及臨時(shí)人員增加以及租用一幢辦公樓相應(yīng)費(fèi)用增加。其中:
(1)一般公共服務(wù)支出(類)人大事務(wù)(款)其他人大事務(wù)支出(項(xiàng)),主要用于人大、政協(xié)、黨代表等會(huì)議、履職、視察、處理信訪等事務(wù)支出。年初預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元,年終決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成預(yù)算數(shù)的0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是決算數(shù)合并在一般行政管理事務(wù)支出。
(2)一般公共服務(wù)支出(類)人大事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)),主要用于人大事務(wù)辦公人員經(jīng)費(fèi)支出。年初預(yù)算數(shù)為36萬(wàn)元,年終決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成預(yù)算數(shù)的0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是決算數(shù)合并在行政運(yùn)行支出。
(3)一般公共服務(wù)支出(類)人大事務(wù)(款)人大訪工作(項(xiàng)),主要用于處理來信來訪工作支出。年初預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元,年終決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成預(yù)算數(shù)的0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是決算數(shù)合并在一般行政管理事務(wù)支出。
(4)一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)(款)其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出(項(xiàng)),主要用于宗教寺廟安全培訓(xùn)檢查、臺(tái)胞家屬走訪慰問等方面支出。年初預(yù)算數(shù)為6萬(wàn)元,年終決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成預(yù)算數(shù)的0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是決算數(shù)合并在一般行政管理事務(wù)支出。
(5)一般公共服務(wù)支出(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(項(xiàng)),主要用于開展黨建事務(wù)支出。年初預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元,年終決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成預(yù)算數(shù)的0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是決算數(shù)合并在一般行政管理事務(wù)支出。
(6)一般公共服務(wù)支出(類)宣傳事務(wù)(款)其他宣傳事務(wù)支出(項(xiàng)),主要用于開展社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)宣傳支出。年初預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元,年終決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成預(yù)算數(shù)的0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是決算數(shù)合并在一般行政管理事務(wù)支出。
(7)一般公共服務(wù)支出(類)其它一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng)),主要用于保障街道正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)臨聘人員所發(fā)生的支出。年初預(yù)算數(shù)為295萬(wàn)元,年終決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成預(yù)算數(shù)的0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是決算數(shù)合并在一般行政管理事務(wù)支出。
(8)一般公共服務(wù)支出(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出(項(xiàng)),主要用于團(tuán)委“五四”活動(dòng);婦聯(lián)“三八”、“六一”活動(dòng)等團(tuán)、婦工作支出。年初預(yù)算數(shù)為1萬(wàn)元,年終決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成預(yù)算數(shù)的0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是決算數(shù)合并在一般行政管理事務(wù)支出。
(9)一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)),主要用于為保障街道正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的行政管理事務(wù)支出,包括人員支出和日常公用支出。年初預(yù)算數(shù)為1824.35萬(wàn)元,年終決算數(shù)為2227.06萬(wàn)元,完成預(yù)算數(shù)的122.07%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是人大事務(wù)行政運(yùn)行在此體現(xiàn)。
(10)一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)),主要用于保障街道正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)臨聘人員所發(fā)生的支出。年初預(yù)算數(shù)為280.64萬(wàn)元,年終決算數(shù)為1079.04萬(wàn)元,完成預(yù)算數(shù)的384.5%,決算大于預(yù)算數(shù)的原因是其他人大事務(wù)支出、人大訪工作、其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出、其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出、其他宣傳事務(wù)支出、其他一般公共服務(wù)支出、其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出、專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)支出、其他政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出、專項(xiàng)普查活動(dòng)支出、其他檔案事務(wù)支出、市場(chǎng)監(jiān)管執(zhí)法支出、其他國(guó)防支出、基層司法業(yè)務(wù)、老齡衛(wèi)生健康事務(wù)、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出、其他消防事務(wù)支出、預(yù)備費(fèi)支出合并。
(11)一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)(項(xiàng)),主要用于工作布置會(huì)、專項(xiàng)培訓(xùn)、考察等方面支出。年初預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元,年終決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成預(yù)算數(shù)的0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是決算數(shù)合并在一般行政管理事務(wù)支出。
(12)一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(項(xiàng)),主要用于日常工作其他支出。年初預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元,年終決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成預(yù)算數(shù)的0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是決算數(shù)合并在一般行政管理事務(wù)支出。
(13)一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款)專項(xiàng)普查活動(dòng)(項(xiàng)),主要用于完成第三次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查等統(tǒng)計(jì)工作支出。年初預(yù)算數(shù)為57萬(wàn)元,年終決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成預(yù)算數(shù)的0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是決算數(shù)合并在一般行政管理事務(wù)支出。
(14)一般公共服務(wù)支出(類)檔案事務(wù)(款)其他檔案事務(wù)支出(項(xiàng)),主要用于檔案管理服務(wù)支出。年初預(yù)算數(shù)為8萬(wàn)元,年終決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成預(yù)算數(shù)的0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是決算數(shù)合并在一般行政管理事務(wù)支出。
(15)一般公共服務(wù)支出(類)市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)(款)市場(chǎng)監(jiān)管執(zhí)法(項(xiàng)),主要用于食品藥品安全監(jiān)督管理支出。年初預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元,年終決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成預(yù)算數(shù)的0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是決算數(shù)合并在一般行政管理事務(wù)支出。
(16)國(guó)防支出(類)其他國(guó)防支出(款)其他國(guó)防支出(項(xiàng)),主要用于征兵體檢(政審),民兵(預(yù)備役)訓(xùn)練等人武工作支出。年初預(yù)算數(shù)為15萬(wàn)元,年終決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成預(yù)算數(shù)的0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是決算數(shù)合并在一般行政管理事務(wù)支出。
(17)公共安全(類)司法(款)基層司法業(yè)務(wù)(項(xiàng)),主要用于勞教人員矯正支出。年初預(yù)算數(shù)為3萬(wàn)元,年終決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成預(yù)算數(shù)的0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是決算數(shù)合并在一般行政管理事務(wù)支出。
(18)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)公共衛(wèi)生(款)其他公共衛(wèi)生(項(xiàng)),主要用于后宅衛(wèi)生院的補(bǔ)助支出。年初預(yù)算數(shù)為40萬(wàn)元,年終決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成預(yù)算數(shù)的0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是決算數(shù)合并在其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出。
(19)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)計(jì)劃生育事務(wù)(款)計(jì)劃生育服務(wù)(項(xiàng)),主要用于計(jì)劃生育管理支出。年初預(yù)算數(shù)為8萬(wàn)元,年終決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成預(yù)算數(shù)的0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是決算數(shù)合并在一般行政管理事務(wù)支出。
(20)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))。年初預(yù)算數(shù)為163.2萬(wàn)元,年終決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成預(yù)算數(shù)的0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是決算數(shù)合并在其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出。
(21)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)老齡衛(wèi)生健康事務(wù)(款)老齡衛(wèi)生健康事務(wù)(項(xiàng)),主要用于老齡衛(wèi)生健康事務(wù)支出。年初預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元,年終決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成預(yù)算數(shù)的0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是決算數(shù)合并在一般行政管理事務(wù)支出。
(22)國(guó)土資源氣象等支出(類)國(guó)土資源事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)),主要用于完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括國(guó)土人員支出、日常公用支出及國(guó)土整治等方面的支出。年初預(yù)算數(shù)為156.47萬(wàn)元,年終決算數(shù)為168.54萬(wàn)元,完成預(yù)算數(shù)的107.7%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是人員工資增資等。
(23)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項(xiàng)),主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作經(jīng)費(fèi)支出。年初預(yù)算數(shù)為38萬(wàn)元,年終決算數(shù)為1662.12萬(wàn)元,完成預(yù)算數(shù)的4374%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)支出并入以及農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)增加。
(24)農(nóng)林水支出(類)林業(yè)(款)林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)(項(xiàng)),主要用于森林巡查、防火滅火等方面的支出。年初預(yù)算數(shù)為40萬(wàn)元,年終決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成預(yù)算數(shù)的0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是決算數(shù)合并在其他農(nóng)業(yè)支出。
(25)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出(款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出(項(xiàng)),主要用于街道轄區(qū)范圍內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生創(chuàng)建等方面支出。年初預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元,年終決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成預(yù)算數(shù)的0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是決算數(shù)合并在其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出。
(26)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項(xiàng)),主要用于保障街道正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常城鎮(zhèn)建設(shè)工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員支出和日常公用支出、社區(qū)居委會(huì)補(bǔ)助等方面支出。年初預(yù)算數(shù)為1793.02萬(wàn)元,年終決算數(shù)為1746.13萬(wàn)元,完成預(yù)算數(shù)的97.4%。
(27)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(項(xiàng)),主要用于綜治工作、村(居)主要干部報(bào)酬、村(社區(qū))干部工作等方面的支出。年初預(yù)算數(shù)為242萬(wàn)元,年終決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成預(yù)算數(shù)的0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是決算數(shù)合并在其他組織事務(wù)支出。
(28)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算數(shù)為217.53萬(wàn)元,年終決算數(shù)為217.52萬(wàn)元,完成預(yù)算數(shù)的100%。
(29)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算數(shù)為87萬(wàn)元,年終決算數(shù)為87萬(wàn)元,完成預(yù)算數(shù)的100%。
(30)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)在鄉(xiāng)復(fù)員退伍軍人生活救補(bǔ)助(項(xiàng)),主要用于鄉(xiāng)復(fù)員退伍軍人生活救助。年初預(yù)算數(shù)為52萬(wàn)元,年終決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成預(yù)算數(shù)的0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是決算數(shù)合并在其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出。
(31)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)),主要用于完成農(nóng)村勞動(dòng)力培訓(xùn)、城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)(醫(yī)療保險(xiǎn))、勞動(dòng)基層平臺(tái)建設(shè)、勞動(dòng)法律法規(guī)培訓(xùn)等方面的支出。年初預(yù)算數(shù)為8萬(wàn)元,年終決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成預(yù)算數(shù)的0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是決算數(shù)合并在一般行政管理事務(wù)支出。
(32)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(wù)(款)其他民政管理事務(wù)支出(項(xiàng)),主要用于老年人走訪慰問、老年大學(xué)、健身活動(dòng)等方面的支出。年初預(yù)算數(shù)為26萬(wàn)元,年終決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成預(yù)算數(shù)的0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是決算數(shù)合并在其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出。
(33)文化體育與傳媒支出(類)其他文化體育與傳媒支出(款)其他文化體育與傳媒支出(項(xiàng)),主要用于農(nóng)村體育健身設(shè)施等支出。年初預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元,年終決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成預(yù)算數(shù)的0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是決算數(shù)合并在其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出。
(34)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)消防事務(wù)(款)其他消防事務(wù)支出(項(xiàng)),主要用于消防安全工作支出。年初預(yù)算數(shù)為55萬(wàn)元,年終決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成預(yù)算數(shù)的0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是決算數(shù)合并在其他節(jié)能環(huán)保支出。
(35)節(jié)能環(huán)保支出(類)自然生態(tài)保護(hù)(款)生態(tài)保護(hù)(項(xiàng)),主要用于生態(tài)示范區(qū)環(huán)保生產(chǎn)開發(fā)支出。年初預(yù)算數(shù)為10.27萬(wàn)元,年終決算數(shù)為108萬(wàn)元,完成預(yù)算數(shù)的0%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是其他消防事務(wù)支出并入。
(36)預(yù)備費(fèi)(類)預(yù)備費(fèi)(款)預(yù)備費(fèi)(項(xiàng))85萬(wàn)元,主要用于不可預(yù)見費(fèi)支出。年初預(yù)算數(shù)為85萬(wàn)元,年終決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成預(yù)算數(shù)的0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是決算數(shù)合并在一般行政管理事務(wù)支出。
(37)一般公共服務(wù)支出(類)組織事務(wù)(款)其他組織事務(wù)支出(項(xiàng)),主要用于村干部基本報(bào)酬等支出。年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,年終決算數(shù)為775.6萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出并入。
(六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出5,329.85萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)4,616.61萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等;
公用經(jīng)費(fèi)713.24萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、租賃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)及其他商品服務(wù)支出等。
(七)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
1.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出9,804.13萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的37.02%。與2018年相比,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出減少1258.34萬(wàn)元,下降11.37%。主要原因是:土地出讓金下降減少基建控制。
2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出9,804.13萬(wàn)元,主要用于以下方面:科學(xué)技術(shù)(類)支出0萬(wàn)元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬(wàn)元,占0%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出0萬(wàn)元,占0%;節(jié)能環(huán)保(類)支出0萬(wàn)元,占0%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出9,804.13萬(wàn)元,占100%;農(nóng)林水(類)支出0萬(wàn)元,占0%;交通運(yùn)輸(類)支出0萬(wàn)元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬(wàn)元,占0%;金融(類)支出0萬(wàn)元,占0%;其他(類)支出0萬(wàn)元,占0%;債務(wù)付息(類)支出0萬(wàn)元,占0%。
3.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為10610萬(wàn)元,支出決算為9,804.13萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的92.4%,主要原因是土地出讓金下降控制基建支出。其中:
(1)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)征地和拆遷補(bǔ)償支出(項(xiàng)),主要用于重點(diǎn)工程征地費(fèi)支出。年初預(yù)算數(shù)為800萬(wàn)元,年終決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)0%,決算數(shù)小于預(yù)算的原因是在土地開發(fā)支出中體現(xiàn)。
(2)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出(項(xiàng)),主要用于小城鎮(zhèn)環(huán)境綜合整治、農(nóng)村公路、市政道路、水系整治、綠化工程、電力工程、養(yǎng)老服務(wù)中心、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、九洲百合高層集聚等重點(diǎn)工程項(xiàng)目拆遷安置等方面的支出。年初預(yù)算數(shù)為9810萬(wàn)元,年終決算數(shù)為804.13萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)8.2%,決算數(shù)小于預(yù)算的原因是該決算數(shù)僅體現(xiàn)危舊房改造支出,其他項(xiàng)目支出在土地開發(fā)支出中體現(xiàn)。
(3)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)土地開發(fā)支出(項(xiàng)),年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,年終決算數(shù)為9000萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是征地和拆遷補(bǔ)償支出和農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出合并在此體現(xiàn)。
(八)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
1.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算為15萬(wàn)元,支出決算為2.2萬(wàn)元,完成預(yù)算的14.67%,2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)或小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約,減少公務(wù)招待。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出決算為1.42萬(wàn)元,占64.62%,與2018年度相比,增加1.42萬(wàn)元,主要原因是2019年度市部門組織赴臺(tái)考察費(fèi)用;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,占0%,與2018年度相比,增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是已實(shí)行車改;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.78萬(wàn)元,占35.38%,與2018年度相比,減少2.19萬(wàn)元,下降73.73%,主要原因是厲行節(jié)約,減少公務(wù)招待。具體情況如下:
(1)因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算為1.42萬(wàn)元。主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、國(guó)際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。其中,全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本單位組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組1個(gè);本單位全年因公出國(guó)(境)累計(jì)1人次。
(2)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%。
公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元(含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用),主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)置的0輛公務(wù)用車;
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,2019年度,本級(jí)及所屬單位開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
(3)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為15萬(wàn)元,支出決算為0.78萬(wàn)元,完成預(yù)算的5.2%。主要用于招商引資接待等支出。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約,減少公務(wù)招待。全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款國(guó)內(nèi)公務(wù)接待15批次,累計(jì)75人次。
外賓接待支出0萬(wàn)元,接待0人次,0批次。
其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.78萬(wàn)元,主要用于招商引資接待。接待75人次,15批次。
(九)部門預(yù)算績(jī)效情況說明
1.預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,后宅街道辦事處單位組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目32個(gè),共涉及資金8932.36萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的90%。組織對(duì)2019年度水系整治等28個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng),共涉及資金18615.16萬(wàn)元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的99.9%。
組織對(duì)后宅街道財(cái)政運(yùn)行進(jìn)行綜合績(jī)效評(píng)價(jià),通過實(shí)地調(diào)查、走訪座談、資料分析、問卷調(diào)查等定性和定量分析相結(jié)合的方法,從預(yù)算管理、預(yù)算執(zhí)行管理、預(yù)算監(jiān)督、存量資金債務(wù)管理、效益管理等方面對(duì)照評(píng)價(jià)指標(biāo)和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn),進(jìn)行了打分和綜合評(píng)價(jià),后宅街道2019年財(cái)政運(yùn)行綜合績(jī)效評(píng)價(jià)得分為83.1分,評(píng)價(jià)等級(jí)為良好。
2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果(公開2個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果)
義烏市后宅街道辦事處單位在2019年度部門決算中反映消防智慧安全服務(wù)及垃圾資源化處理站項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
消防智慧安全服務(wù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目自評(píng)得分86分,自評(píng)結(jié)論為“良好”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為165.92萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為163.2萬(wàn)元,完成預(yù)算的98.2%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是減少因安全生產(chǎn)等造成的群眾生命財(cái)產(chǎn)損失;二是減少因火災(zāi)造成的環(huán)境污染。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是在提供服務(wù)中個(gè)別員工業(yè)務(wù)熟練程度不夠;二是服務(wù)費(fèi)用的結(jié)算不夠合理。下一步改進(jìn)措施:一是加強(qiáng)員工技能培訓(xùn)、開展演練比武;二是加大宣傳力度,保障提供服務(wù)企業(yè)的相關(guān)服務(wù)費(fèi)的收繳。
垃圾資源化處理站項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目自評(píng)得分86分,自評(píng)結(jié)論為“良好”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為200萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為196萬(wàn)元,完成預(yù)算的98%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是垃圾資源化處理站運(yùn)行正常,資源再生利用;二是促進(jìn)垃圾分類,減少環(huán)境污染,保護(hù)生態(tài)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是站點(diǎn)環(huán)境衛(wèi)生有問題,有異味。下一步改進(jìn)措施:一是加強(qiáng)日常管理;二是建設(shè)除臭設(shè)施,減少發(fā)酵異味。
(十)其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出713.24萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)減少7535.44萬(wàn)元,下降1056%,主要原因是年初預(yù)算數(shù)包含人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)以及行政事業(yè)發(fā)展專項(xiàng),年終決算數(shù)不含人員經(jīng)費(fèi)以及部分行政事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)。
2.政府采購(gòu)支出情況。
2019年度政府采購(gòu)支出總額4,156.65萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出4,156.65萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額4,156.65萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%。其中,授予小微企業(yè)合同金額4,156.65萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%。
3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2019年12月31日,后宅街道辦事處本級(jí)及所屬各單位共有車輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備3臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
四、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
5.附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位動(dòng)用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。
8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指預(yù)算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
10.基本支出:指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
11.項(xiàng)目支出:指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
12.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
14.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
15.一般公共服務(wù)支出(類)人大事務(wù)(款)其他人大事務(wù)支出(項(xiàng)):主要指用于人大、政協(xié)、黨代表等會(huì)議、履職、視察、處理信訪等事務(wù)的支出。
16.一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)(款)其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出(項(xiàng)):主要指用于宗教寺廟安全培訓(xùn)檢查、臺(tái)胞家屬走訪慰問等方面的支出。
17.一般公共服務(wù)支出(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(項(xiàng)):主要指用于開展黨建事務(wù)的支出。
18.一般公共服務(wù)支出(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出(項(xiàng)):主要指用于紀(jì)委宣傳、辦案工作的支出。
19.一般公共服務(wù)支出(類)宣傳事務(wù)(款)其他宣傳事務(wù)支出(項(xiàng)),主要指用于為開展社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的宣傳支出。
20.一般公共服務(wù)支出(類)其它一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng)):主要指用于保障街道正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)臨聘人員所發(fā)生的支出。
21.一般公共服務(wù)支出(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出(項(xiàng)):主要指用于團(tuán)委“五四”活動(dòng);婦聯(lián)“三八”、“六一”活動(dòng)等團(tuán)、婦工作支出。
22.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):主要指用于為保障街道正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的行政管理事務(wù)支出,包括人員支出和日常公用支出。
23.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):主要指用于日常工作其他支出。
24.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)(項(xiàng)):主要指用于工作布置會(huì)、專項(xiàng)培訓(xùn)、考察等方面支出。
25.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)信訪事務(wù)(項(xiàng)):主要指用于處理來信來訪工作支出。
26.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(項(xiàng)):主要用于日常工作其他支出。
27.一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款)專項(xiàng)普查活動(dòng)(項(xiàng)):主要用于完成第三次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查等統(tǒng)計(jì)工作。
28.國(guó)防支出(類)其他國(guó)防支出(款)其他國(guó)防支出(項(xiàng)):主要指用于征兵體檢(政審),民兵(預(yù)備役)訓(xùn)練等人武工作支出。
29.公共安全(類)司法(款)基層司法業(yè)務(wù)(項(xiàng)):主要指用于勞教人員矯正支出。
30.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(款)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(項(xiàng)):主要指用于蓄牧防疫支出。
31.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)(款)其他食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出(項(xiàng)):主要指用于食品藥品安全管理員人員支出。
32.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)公共衛(wèi)生(款)其他公共衛(wèi)生(項(xiàng)):主要指用于后宅衛(wèi)生院的補(bǔ)助支出。
33.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)人口與計(jì)劃生育事務(wù)(款)其它人口與計(jì)劃生育事務(wù)支出(項(xiàng)):主要指用于為保障街道正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的行政管理事務(wù)支出,包括人員支出和日常計(jì)劃生育管理支出。
34.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)計(jì)劃生育事務(wù)(款)計(jì)劃生育服務(wù)(項(xiàng)):主要指用于計(jì)劃生育管理支出。
35.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng)):主要指用于財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。
36.國(guó)土海洋氣候等支出(類)國(guó)土資源事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):主要指用于完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括國(guó)土人員支出、日常公用支出及國(guó)土整治等方面的支出。
37.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):主要指用于保障街道正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常農(nóng)業(yè)工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員支出和日常公用支出。
38.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項(xiàng)):主要指用于農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。
39.農(nóng)林水支出(類)林業(yè)(款)林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)(項(xiàng)):主要指用于保障街道正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常林業(yè)工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員支出和日常公用支出。
40.農(nóng)林水支出(類)水利(款)其他水利(項(xiàng)):主要指用于保障街道正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常水利工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員支出和日常公用支出。
41.農(nóng)林水支出(類)林業(yè)(款)林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)(原森林防火)(項(xiàng)),主要指用于森林巡查、防火滅火等方面的支出。
42.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項(xiàng)):主要指用于前期土地開發(fā)性支出以及與前期土地開發(fā)相關(guān)的費(fèi)用等支出。
43.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(項(xiàng)):主要指用于綜治工作、村(居)主要干部報(bào)酬、村(社區(qū))干部工作等方面的支出。
44.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):主要指用于基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
45.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))主要用于職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
46.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)在鄉(xiāng)復(fù)員退伍軍人生活救補(bǔ)助(項(xiàng)):主要指用于鄉(xiāng)復(fù)員退伍軍人生活救助。
47.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出(項(xiàng)):主要指用于完成農(nóng)村勞動(dòng)力培訓(xùn)、勞動(dòng)基層平臺(tái)建設(shè)、勞動(dòng)法律法規(guī)培訓(xùn)等方面的支出。
48.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(wù)(款)老齡事務(wù)(項(xiàng)):主要指用于老年人走訪慰問、老年大學(xué)、健身活動(dòng)等方面的支出。
49.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他生活救助(款)其他農(nóng)村生活救助(項(xiàng)):主要指用于新建農(nóng)村社區(qū)建設(shè)和居家養(yǎng)老服務(wù)照料中心補(bǔ)助等方面的支出。
50.資源勘探信息等支出(類)安全生產(chǎn)監(jiān)管(款)其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出(項(xiàng)):主要指用于完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員支出和日常公用支出。
51.資源勘探信息等支出(類)支出中小企業(yè)發(fā)展和管理支出(款)其他支出中小企業(yè)發(fā)展和管理支出(項(xiàng)):主要指用于完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員支出和日常公用支出。
52.文化體育與傳媒支出(類)其他文化體育與傳媒支出(款)其他文化體育與傳媒支出(項(xiàng)):主要指用于文化體育與傳媒方面的支出,如體育健身設(shè)施支出等。
53.文化體育與傳媒支出(類)文化(款)其他文化支出(項(xiàng)):主要指用于完成日常文化工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員支出、日常公用支出和文化娛樂活動(dòng)等方面的支出。
54.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)征地和拆遷補(bǔ)償支出(項(xiàng)):主要指用于土地征遷相關(guān)費(fèi)用等方面支出。
55.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)土地開發(fā)支出(項(xiàng)):主要指用于前期土地開發(fā)性支出以及與前期土地開發(fā)相關(guān)的費(fèi)用等支出。
56.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)城市建設(shè)支出(項(xiàng)):主要指用于市政道路等方面支出。
57.其他支出(類)彩票公益金對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)體育事業(yè)的公益金支出(項(xiàng)):主要指彩票公益金用于體育事業(yè)的公益金支出,如拆裝式游泳池補(bǔ)助。