11330782329949043U/2021-400142
義烏市衛生健康局
2021-09-01
主動公開
發布時間:2021-09-01 14:33
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目錄
一、概況
(一)單位職責
(二)機構設置
二、2020年度單位決算公開表
三、2020年度單位決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
(二)收入決算情況說明
(三)支出決算情況說明
(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明
(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
(七)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明
(八)國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明
(九)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(十)機關運行經費支出說明
(十一)政府采購支出說明
(十二)國有資產占有情況說明
(十三)預算績效情況說明
四、名詞解釋
一、概況
(一)單位職責
1.單位職能。為人民身體健康提供醫療與護理保健和公共衛生服務,對社區衛生組織進行行政管理和技術指導。性質:事業單位。經費形式:差額撥款。
(二)機構設置
從預算單位構成看,本單位內設:綜合辦公室、公衛科、醫務科、護理部、財務科、總務科等6個職能科室,設有大內科、婦產科、外科、長護病房4個病區和門急診、婦產科(含盆底康復科)、中醫康復科(中醫婦科、疼痛科、中醫腫瘤科、中醫針灸科)、皮膚科、五官科、口腔科、兒科特色門診、手術室、消化內科等臨床科室,設有西藥房、中藥房、放射、檢驗、超聲電生理(消化鏡)等醫技科室,及婦保、兒保、疾控站、一站式門診。下設車站1家社區衛生服務站。
二、2020年度稠城中心衛生院決算公開表
詳見附表。
三、2020年度稠城中心衛生院決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
2020年度收入總計7,944.84萬元,支出總計7,944.84萬元,與2019年度相比,各減少418.02萬元,下降4.99%。主要原因是:2020年度受疫情影響外科和婦科病區關停2個月,同時門診就診人次也受影響,導致醫療收入下降7.05%。
(二)收入決算情況說明
本年收入合計7,944.84萬元;包括財政撥款收入1,507.5萬元(其中,一般公共預算1,507.5萬元,政府性基金預算0萬元,國有資本經營預算0萬元),占收入合計18.97%;上級補助收入0萬元,占收入合計0%;事業收入6,356.04萬元,占收入合計80%;經營收入0萬元,占收入合計0%;附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計0%;其他收入81.3萬元,占收入合計1.02%。
(三)支出決算情況說明
本年支出合計7,345.51萬元,其中基本支出5,586.47萬元,占76.05%;項目支出1,759.04萬元,占23.95%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。
(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收入總計1,507.5萬元,支出總計1,507.5萬元,與2019年相比,各增加132.13萬元,增長9.61%。主要原因是增加了疫情防控經費的撥款;財政撥款支出年初預算數1500萬元,完成年初預算的100.5%,主要原因是疫情防控具有不確定性,增加了防控經費的支出。
(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2020年度一般公共預算財政撥款支出1,507.5萬元,占本年支出合計的20.52%。與2019年相比,一般公共預算財政撥款支出增加132.13萬元,增長9.61%。主要原因是增加了疫情防控經費的支出。
2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2020年度一般公共預算財政撥款支出1,507.5萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出0萬元,占0%;國防(類)支出0萬元,占0%;公共安全(類)支出0萬元,占0%;教育(類)支出0萬元,占0%;科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出0萬元,占0%;衛生健康(類)支出1,507.5萬元,占100%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出0萬元,占0%;農林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探工業信息等(類)支出0萬元,占0%;商業服務業等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;援助其他地區(類)支出0萬元,占0%;自然資源海洋氣象等(類)支出0萬元,占0%;住房保障(類)支出0萬元,占0%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,占0%;災害防治及應急管理(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務還本(類)支出0萬元,占0%;債務付息(類)支出0萬元,占0%。
3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1500萬元,支出決算為1,507.5萬元,完成年初預算的105%,主要原因是增加了新冠疫情防控經費。其中:
衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。年初預算為1500萬元,支出決算為1507.5萬元,完成年初預算的105%,決算數大于預算數的主要原因是新冠疫情防控經費增加。
(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出1,507.5萬元,其中:
人員經費1,100萬元,主要包括:基本工資、績效工資。
公用經費407.5萬元,主要包括:專用材料費。
(七)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明
本單位2020年度無政府性基金預算財政撥款收支安排,故無相關數據。
1.政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。
2020年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元,占本年支出合計的0%。與2019年相比,政府性基金預算財政撥款支出增加0萬元,增長0%。主要原因是:本單位本年無政府性基金預算支出安排。
2.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。
2020年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元,主要用于以下方面:科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出0萬元,占0%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出0萬元,占0%;農林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務付息(類)支出0萬元,占0%;抗疫特別國債安排(類)支出0萬元,占0%。
3.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。
2020年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%,主要原因是本年無政府性基金預算支出安排。
(八)國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明
本單位2020年度無國有資本經營預算財政撥款收支安排,故無相關數據。
1.國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況。
2020年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元,占本年支出合計的0%。
2.國有資本經營預算財政撥款支出決算結構情況。
2020年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元,主要用于以下方面:國有資本經營(類)支出0萬元,占0%。
3.國有資本經營預算財政撥款支出決算具體情況。
2020年度國有資本經營預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%,主要原因是無國有資本經營預算財政撥款支出預算安排。
(九)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。
2020年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,2020年度“三公”經費支出決算數等于預算數的主要原因是本年無三公經費支出。
2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為0萬元,占0%,與2019年度相比,增加0萬元,增長0%,主要原因是本年度無“三公經費”支出;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,占0%,與2019年度相比,增加0萬元,增長0%,主要原因是無公務車購置;公務接待費支出決算為0萬元,占0%,與2019年度相比,增加0萬元,增長0%,主要原因是無“三公經費”支出。具體情況如下:
(1)因公出國(境)費預算數為0萬元,支出決算為0萬元。完成預算的0%。主要用于機關及下屬預算單位人員的公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。決算數等于預算數的主要原因是無因公出國費用。全年使用一般公共預算財政撥款支出涉及因公出國(境)團組0個;累計0人次。
(2)公務用車購置及運行維護費預算數為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%。決算數等于預算數的主要原因是無公務用車購置。
公務用車購置預算數為0萬元,支出決算為0萬元(含購置稅等附加費用),完成預算的0%。決算數等于預算數的主要原因是無公務用車購置。主要用于經批準購置的0輛公務用車;
公務用車運行維護費預算數為0萬元,支出0萬元,完成預算的0%。決算數等于預算數的主要原因是無財政撥款的公務用車。主要用于車輛日常等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;2020年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。
(3)公務接待費預算數為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%。主要用于接待市外考察人員等支出。決算數小于(或大于)預算數的主要原因是無公務接待。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待0團組,累計0人次。
外賓接待支出0萬元,主要用于接待外賓,接待0團組,0人次。
其他國內公務接待支出0萬元,接待0團組,0人次。
(十)機關運行經費支出說明
2020年度機關運行經費年初預算數為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%,決算數大于(或小于)預算數的主要原因是本單位為非參公事業單位,無機關運行經費支出。
(十一)政府采購支出說明
2020年度政府采購支出總額60.71萬元,其中:政府采購貨物支出29.03萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出31.68萬元。授予中小企業合同金額31.71萬元,占政府采購支出總額的52.23%。其中,授予小微企業合同金額1.71萬元,占政府采購支出總額的2.81%。
(十二)國有資產占有情況說明
截至2020年12月31日,本單位共有車輛2輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛,其他用車主要是公共衛生用車;單價50萬元以上通用設備9臺(套),單價100萬元以上專用設備7臺(套)。
(十三)預算績效情況說明
1.預算績效管理工作開展情況。
本年無政府性基金預算項目
本年無部門評價
本年無部門整體支出績效評價
本年無下屬部門或單位整體支出績效評價
2.單位決算中項目績效自評結果
本單位為差額補助事業單位,非財政二級預算單位,無財政預算項目
3.財政評價項目績效評價結果
無
4.部門評價項目績效評價結果
無
四、名詞解釋
1.財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經預算財政撥款。
2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
5.附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。
6.其他收入:指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。
7.使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
8.年初結轉和結余:指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
9.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
10.基本支出:指預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員經費支出和日常公用經費支出。
11.項目支出:指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
12.上繳上級支出:填列事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。
13.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
14.附屬單位補助支出:填列事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。
15.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
16.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
17.衛生健康支出(類)基層醫療衛生機關(款)城市社區衛生機構(項):指醫療機構開展醫療服務過程中發生的支出,包括人員經費、專用材料費、固定資產折舊及其他公用經費。
18.衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生(項):指醫療機構用于從事基本公共衛生工作相關的人員支出,以及開展基本公共衛生服務所必需的耗材等公用經費支出。